По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление администрации г. Новочебоксарска ЧР от 11.11.2015 N 1109 "О внесении изменений в План мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденный постановлением Администрации г. Новочебоксарска Чувашской Республики от 11.06.2013 N 292"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОЧЕБОКСАРСКА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2015 г. № 1109

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
("ДОРОЖНУЮ КАРТУ") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ",
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
Г. НОВОЧЕБОКСАРСКА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 11.06.2013 № 292

В соответствии с распоряжением Главы Чувашской Республики от 18 сентября 2015 г. № 437-рг, руководствуясь статьей 43 Устава города Новочебоксарска, постановляю:
1. Внести изменения в План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденный постановлением Администрации г. Новочебоксарска Чувашской Республики от 11.06.2013 № 292 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации г. Новочебоксарска Чувашской Республики от 24.10.2014 № 472, от 19.06.2015 № 303) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел культуры администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации
города Новочебоксарска
Чувашской Республики
О.Б.БИРЮКОВ





Приложение
к плану мероприятий

ПОКАЗАТЕЛИ
НОРМАТИВОВ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ"

Категория работников: работники учреждений культуры <*>
Субъект Российской Федерации: Чувашская Республика

N
п/п
Наименование показателей
2012 г. (факт)
2013 г. (факт)
2014 г. (факт)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 - 2016 гг.
2013 - 2018 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики
x
759,08
772,59
780,41
798,42
801,39
804,25
x
x
2.
Число получателей услуг, человек
x
123957
124387
124865
125352
125819
126268
x
x
3.
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек
165
163,3
161
160
157
157
157


4.
Численность населения г. Новочебоксарск
x
123957
124387
124865
125352
125819
126268
x
x
5.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %
x
70,3
70,3
70,3
82,4
100
100
x
x
6
по г. Новочебоксарск
x
57,8
64,9
66,3
77,7
100,0
100,0
x
x
7
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждений на 2012 - 2018 гг.
x
53,0
59
65,0
74,0
85,0
100,0
x
x
8
по субъекту Российской Федерации
x
62,1
67,1
66,3
82,4
100,0
100,0
x
x
9
по г. Новочебоксарск
x
57,8
64,9
66,3
82,4
100,0
100,0
x
x
10
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
17187,4
19387,5
20950
21717,0
27610,4
31090,3
34948,3
x
x
11
Темп роста к предыдущему году, %
x
112,8
108,1
103,7
127,1
112,6
112,4
x
x
12
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей
x
12064,3
13592,9
14398,8
22751,0
31090,3
34948,3
x
x
13
Темп роста к предыдущему году, %
x
133,3
112,7
105,9
158,0
136,7
112,4
x
x
14
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %
x
9,6
6,4
6
6
6
6
x
x
15
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
16
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
23,3
30,7
34,19
35,99
55,81
76,3
85,73
106,81
224,6
17
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей
x
6,6
3,49
5,29
25,11
45,6
55,03
14,71
141,09

в том числе:









18
за счет средств консолидированного бюджета г. Новочебоксарска, включая дотацию из республиканского бюджета, млн. рублей
x
5,97
3,27
4,98
23,60
42,83
51,73
31,8
132,4
19
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
x
0,320
0,470
0,900
2,066
0,000
0,000
1,37
1,69
20
от реструктуризации сети, млн. рублей
x
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
21
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
x
0,320
0,000
0,225
1,066
0,000
0,000
1,3
1,6
22
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
x
0
0
0,0
1
0
0
1,0
1,0
23
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
x
0,63
0,22
0,32
1,51
2,73
3,30
2,05
8,72
24
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
x
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
25
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23)
x
6,6
3,49
5,29
25,11
45,6
55,03
33,89
141,09
26
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / 24 x 100%)
x
0,05
0,13
0,17
0,08
0,00
0,00
9,33
3,60


------------------------------------------------------------------