По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Решение Шемуршинского районного Собрания депутатов ЧР от 13.05.2015 N 36.2 "О внесении изменений в решение Шемуршинского районного Собрания депутатов от 30 апреля 2013 года N 22.6"



ШЕМУРШИНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ
от 13 мая 2015 г. № 36.2

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОННОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ОТ 30 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА № 22.6

Во исполнение распоряжения Главы Чувашской Республики от 27 февраля 2013 г. № 43-рг (с изменениями, внесенными распоряжением Главы Чувашской Республики от 24 мая 2014 года № 203-рг) Шемуршинское районное Собрание депутатов решило:
1. Внести прилагаемые изменения в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденный решением Шемуршинского районного Собрания депутатов от 30 апреля 2013 года № 22.6.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Шемуршинского района
М.Х.ХАМДЕЕВ





Утверждены
решением
Шемуршинского районного
Собрания депутатов
от 13.05.2015 № 36.2

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНУЮ КАРТУ")
"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ"

1. Раздел III изложить в следующей редакции:

"III. Целевые показатели (индикаторы) развития
сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение

2. Пункт 2 раздела IV изложить в следующей редакции:
"2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:
1) динамика примерных (индикаторных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы по Шемуршинскому району Чувашской Республики:

Год реализации
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели республиканской "дорожной карты"
55,4%
61,3%
67,1%
62,6%
82,4%
100,0%
100,0%
Результат по району
57,29%
43,96%
50,6%
50,58%
84,6%
100,0%
100,0%

Показатели нормативов "дорожной карты" представлены в приложении к настоящей дорожной карте".
3. Раздел V изложить, в следующей редакции:

V. Основные мероприятия, направленные
на повышение эффективности и качества
предоставляемых услуг в сфере культуры,
связанные с переходом на эффективный контракт

N
п/п
Наименование мероприятия
Результат
Ответственный исполнитель
Сроки исполнения
1
2
3
4
5
22.
Проведение независимой системы оценки качества работы учреждений культуры
нормативно-правовые акты органов местного самоуправления Шемуршинского района Чувашской Республики
администрация Шемуршинского района Чувашской Республики
ежегодно

1. Приложение № 1 к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Шемуршинского района Чувашской Республики" изложить в следующей редакции:

ПОКАЗАТЕЛИ
НОРМАТИВОВ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ"

Категория работников: работники учреждений культуры
Шемуршинский район Чувашской Республики

N
п/п
Наименование показателей
2012 г. (факт)
2013 г. (факт)
2014 г. (факт)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 - 2016 гг.
2013 - 2018 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики
x
295
335
318
313
313
312
x
x
2.
Число получателей услуг, человек
x
14137,00
13731,00
13369,00
13125,00
13125,00
13120,00
x
x
3.
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек
55
48,00
41,00
42,00
42,00
42,00
42,00


4.
Численность населения Шемуршинского района
x
14137,00
13731,00
13369,00
13125,00
13125,00
13120,00
x
x
5.
Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации
x
61,30
67,10
62,60
82,40
100,00
100,00


6
по Шемуршинскому району
x
43,96
50,60
50,58
84,00
100,00
100,00


8.
Средняя заработная плата работников по Чувашской Республике, рублей
17187,4
19387,50
20862,00
22345,00
27610,40
31090,30
34948,30
x
x
9.
Темп роста к предыдущему году, %

112,8
107,6
107,1
123,6
112,6
112,4


10.
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей
x
8522,54
10555,70
11301,20
23192,74
31090,30
34948,30
x
x
11.
Темп роста к предыдущему году, %
x
118,90
123,86
107,06
205,22
134,05
112,41
x
x
12.
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
x
13.
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
14.
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
4,3
5,65
6,76
7,42
15,22
20,40
22,93
29,40
78,38
15.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей
x
1,35
1,11
1,77
9,57
14,75
17,28
12,45
45,83
16.
в том числе:









17.
за счет средств консолидированного бюджета Шемуршинского района, включая дотацию из республиканского бюджета, млн. рублей
x
1,35
1,11
1,77
9,57
14,75
17,28
12,45
45,83
18.
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
x
0,00
0,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,55
0,55
19.
от реструктуризации сети, млн. рублей
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
x
0,00
0,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,55
0,55
21.
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23)
x
1,35
1,11
1,77
9,57
14,75
17,28
12,45
45,83
25.
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / 24 x 100%)
x
0,00
49,18
0,00
0,00
0,00
0,00
4,39
1,19


------------------------------------------------------------------